摘要:
貴陽廣播電視台2019年度部門決算
目錄
一、單位概況
(一)主要職能
(二)機構設置及部門決算單位構成
二、2019年度部門決算公開報表(見附表)
三、2019年度部門決算情況説明
(一)2019年度收入支出決算總體情況説明
(二)2019年度收入決算情況説明
(三)2019年度支出決算情況説明
(四)2019年度財政撥款收入支出決算總體情況説明
(五)2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(六)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明
(七)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明
(八)2019年度政府性基金預算收入支出決算情況説明
(九)預算績效情況説明
(十)其他重要事項的情況説明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴陽廣播電視台概況
(一)主要職能
1、認真貫徹執行黨和國家的新聞宣傳工作方針政策,牢牢把握正確輿論導向,宣傳黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗和各項方針政策,鞏固和發展黨的宣傳陣地,為改革開放和現代化建設服務。
2、緊緊圍繞市委、市政府的中心工作、重大決策和工作部署,傳播我市改革開放和兩個文明建設的新進展、新經驗、新成就,為全市工作大局服務。
3、及時報道國內外和本市政治、經濟、科技、教育、文化、軍事和社會生活中的重大事件;堅持正確輿論導向,堅持團結、穩定、鼓勁,以正面宣傳為主的宣傳方針,大力宣傳改革開放和社會主義現代化建設的經驗、成果,及時反映人民羣眾的意願和呼聲,使廣播電視成為黨和政府聯繫人民羣眾的橋樑和紐帶。
4、積極推進廣播電視文化產業發展、管理、運營傳媒公司的國有資產,並負責其保值增值;優化資源配置,壯大經濟實力,不斷增強自我積累和自我發展的能力。
5、制定廣播電視文化產業發展戰略和經營戰略,對公司各種經營活動等實行集中統一領導;加快科技創新和技術改造步伐,提升廣電業的技術裝備能力。
6、抓好新聞隊伍建設,培養造就一批名記者、名編輯和文化產業經營人才,按照黨管幹部的原則,根據幹部管理權限和分工,負責管理全台的幹部人事工作。
(二)機構設置及部門決算單位構成
根據市編辦築編髮【順豐集運收費】490號)的要求,原貴陽電視台(財政差額撥款)和原貴陽人民廣播電台(財政全額撥款)合併,整合資源組建了貴陽廣播電視台,實施製作播出分離改革,單位性質為自收自支事業單位,實行企業化管理,“三公經費”相關費用均由我台自有收入開支,未使用財政經費。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況説明
2019年本單位無政府性基金預算財政撥款收支。
(九)預算績效情況説明
1、預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計5個項目進行了績效自評,涉及資金2128.15萬元,自評覆蓋率達到100%。
2、項目支出績效自評報告
見“五、附件 《村村通無線覆蓋運行經費項目績效自評價報告》、《安全播出專項資金項目績效自評價報告》”。
(十)其他重要事項的情況説明
1、機關運行經費支出情況
我單位不屬於行政單位或參公事業單位,無機關運行經費。
2、政府採購支出情況
2019年貴陽廣播電視台政府採購支出總額68.15萬元,其中:政府採購貨物支出68.15萬元,主要是支付專用設備及材料款,未涉及中小企業和小微企業合同。
3、國有資產佔用情況
截至2019年12月31日,貴陽廣播電視台共有車輛33輛,其中,其他用車33輛(主要是用於我台新聞採訪、公務等)單位價值50萬元以上通用設備37台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。
(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。
(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十七)文化體育與傳媒支出(207類)—新聞出版廣播影視(08款)—電視(05項):反映電視台、電視發射台、電視轉播台的支出。
文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項):指其他文化體育與傳媒方面的支出,如用於改制文化單位文化產業發展的支出等。
(十八)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項):指其他文化體育與傳媒方面的支出,如用於改制文化單位文化產業發展的支出等。
五、附件
項目一:村村通無線覆蓋運行經費項目
(1)項目概況
村村通無線覆蓋運行經費主要用於發射塔設備運行電費、信號傳輸費,發射機季鐵塔維護費、發射機房場地租用費。
(2)自評價結論
按照規定用途使用,保證項目順利實施。
(3)主要存在的問題
按照資金使用計劃,加快使用進度。
(4) 經驗及建議
加強和執行部門溝通,保障項目資金儘快落實。
(5)根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務自評得分為85分。
項目二:安全播出專項資金項目
(1)項目概況
安全播出專項經費主要為保障節目順利播出,所需相關設備、專用材料等;
(2)自評價結論
按照規定用途使用,保證項目順利實施。
(3)主要存在的問題
預算經費金額和台需求存在差異,年初制定好使用計劃,儘量科學使用。
(4) 經驗及建議
加強和執行部門溝通,保障項目資金儘快落實。
(5)根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務自評得分為85分。
根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部目標任務,自評得分為85分。
附表:
圈貴陽編輯:周曉豔
編審:劉鈺
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